今年以來,有色建設緊扣陜西有色金屬集團、西勘院財務管控各項部署及財務提升三年行動工作要求,持續深化財務合規治理、嚴明財經紀律、完善內控體系,抓實流程優化與風險排查,厚植合規經營根基,全面提升財務標準化管理與風險防控水平。
近日,公司在總結過往經驗,提前統籌部署、細化分工、壓實責任的基礎上有序推進財務決算工作,筑牢企業合規經營根基,護航企業穩健發展。
本次決算審計由致同會計師事務所負責,審計團隊進駐后,對財務報表、會計憑證、財務賬套等核心資料開展全面核查。公司財務部全力配合,嚴格遵循《中華人民共和國會計法》《企業會計準則》等法規,完成賬務核對、資產清查、債務及權益核實等工作,確保賬實、賬表相符,保障會計信息真實準確完整。
作為建筑施工企業,本次無保留意見審計報告為公司高質量發展提供多重支撐,成效顯著:其一,作為資質升級、項目招投標的關鍵合規憑證,助力業務拓展、穩固市場競爭力;其二,為工程款結算、尾款回收提供權威財務依據,加速資金回籠,緩解行業資金占用壓力;其三,精準排查項目成本管控薄弱環節,為優化盈利模式、提升成本管控能力提供專業指導;其四,為融資、項目立項提供合規財務支撐,破解項目資金難題,同時滿足監管、稅務申報等合規要求,有效防范財務風險。
此次財務決算工作高效收官,結合權威審計報告的支撐,既為公司優化經濟結構、提升資產運營效率提供精準數據支撐,也推動財務管理精細化水平持續提升,為管理層科學制定施工規劃、統籌年度經營決策提供重要參考,進一步筑牢公司穩健運營的財務根基,持續強化合規管理體系建設,為企業行穩致遠保駕護航。